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織金縣文騰街道辦事處2019年部門預算及“三公”經費預算信息目錄
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目  


第一部分:部門概況

第二部分:2019年部門預算表

第三部分:預算情況說明

第四部分:其他重要事項說明


第一部分:部門概況


一、部門主要職能

(一)貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

(二)按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。

(三)負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

(四)按規定權限和程序,負責轄區內的規劃管理、城區街道管理、房產管理、土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發等工作,加強安全生產管理、環境資源?;さ裙ぷ?。

(五)負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動,按規定權限和程序審批審核投資項目。

(六)指導農村經濟發展,加快農業結構調整,促進經濟發展方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收,全面推進新農村建設。

(七)負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,美化城鄉環境。

(八)推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作;按規定權限維護社會秩序,?;じ髦志米櫓暮戲ㄈㄒ?。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩定。

(九)編制并執行財政預決算計劃,做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作,組織實施對街道辦事處機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的審計工作。

(十)行使縣委、縣政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

(一)街道辦事處管理的行政單位:共有五個行政單位,包括:黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、人口及計劃生育辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

(二)街道辦事處管理的事業單位:共有八個事業單位,包括:農業服務中心、人力資源和社會保障服務中心、科技宣教文化信息服務中心、村鎮規劃建設管理站、林業環保站、人口和計劃生育婦幼保健服務站、安全生產監督管理站、水利站等。

三、部門人員構成

本街道辦編制數共67個,其中行政27個,事業40個;年末實有人數89人,其中在職人數52人,退休人數37人。并有遺屬1人。


第二部分:2019年部門預算表


1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表





織金縣2019年部門收支預算總表





公開01表





單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1288.45

一、一般公共服務支出

833.77


二、政府性基金預算撥款收入


二、公共安全支出



三、財政專戶管理非稅收入


三、教育支出



四、事業收入


四、科學技術支出



五、事業單位經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出

16.49


六、其他收入


六、社會保障和就業支出

7.65




七、衛生健康支出

70.25




八、節能環保支出





九、城鄉社區支出

37.44




十、農林水支出

315.26




十一、交通運輸支出





十二、資源勘探信息等支出





十三、商業服務業等支出





十四、自然資源海洋氣象等支出





十五、住房保障支出





十六、糧油物資儲備支出





十七、災害防治及應急管理支出

7.59


本年收入合計

1288.45


1288.45


上年結轉


結轉下年













收入總計

1288.45

支出總計

1288.45


部門收入總表














公開02表














單位:萬元

科  目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業單位    經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱






金額

其中:教育收費














201

01

01

人大事務

10.30


10.30









201

03

01

政府辦公廳(室)及相關機構事務

118.74


118.74









201

03

99

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務

628


628









201

31

01

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

76.73


76.73









207

01

09

群眾文化

16.49


16.49









208

01

99

其他人力資源和社會保障管理事務支出

7.65


7.65









210

07

99

其他計劃生育事務支出

70.25


70.25









212

01

99

其他城鄉社區管理事務支出

37.44


37.44









213

01

04

事業運行

46.41


46.41









213

01

99

其他農業支出

6.06


6.06









213

07

05

對村民委員會和村黨支部的補助

262.79


262.79









224

01

06

安全監管

7.59


7.59













1288.45


1288.45










部門支出總表







公開03表








單位:萬元


科目

合計

基本支出

項目

支出

上繳上級支出

事業單位         經營支出

對附屬單位補助支出



備注

科目編碼

科目名稱








2010101

人大事務

10.30

10.30







2010301

政府辦公廳(室)及相關機構事務

118.74

118.74







2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務

628

628







2013101

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

76.73

76.73







2070109

群眾文化

16.49

16.49







2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

7.65

7.65







2100799

其他計劃生育事務支出

70.25

70.25







2120199

其他城鄉社區管理事務支出

37.44

37.44







2130104

事業運行

46.41

46.41







2130199

其他農業支出

6.06

6.06







2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

262.79

262.79







2240106

安全監管

7.59

7.59








合   計

1288.45

1288.45









財政撥款收支總表







公開04表







單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅


一、本年收入

1288.45

一、本年支出

1288.45

1288.45




(一)一般公共預算財政撥款

1288.45

(一)一般公共服務支出

833.77

833.77




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)財政專戶管理非稅


(三)教育支出








(四)科學技術支出








(五)文化體育與傳媒支出

16.49

16.49






(六)社會保障和就業支出

7.65

7.65






(七)農林水支出

315.26

315.26






(八)住房保障支出








(九)災害防治及應急管理支出

7.59

7.59






(十)衛生健康支出

70.25

70.25






(十一)城鄉社區支出

37.44

37.44




二、上年結轉


二、結轉下年






 (一)一般公共預算財政撥款








 (二)政府性基金預算財政撥款








收入合計

1288.45

支出合計

1288.45

1288.45





一般公共預算支出表








公開05表








單位:萬元

功能分類科目

2019年預算數

備注

科目編碼


小計

基本支出  

項目支出


科目名稱


合計

1288.45

1288.45



201



一般公共服務





201

01


 人大事務





201

01

01

 行政運行

10.3

10.3



201

03


政府辦公廳(室)及相關機構事務





201

03

01

 行政運行

118.77

118.77



201

03

99

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務

628

628



201

31


黨委辦公廳(室)及相關機構事務





201

31

01

 行政運行

76.73

76.73



207



文化旅游體育與傳媒支出





207

01


文化旅游





207

01

09

群眾文化

16.49

16.49



208



社會保障和就業支出





208

01


人力資源和社會保障管理事務





208

01

99

其他人力資源和社會保障管理事務支出

7.65

7.65



210



衛生健康支出





210

07


計劃生育事務





210

07

99

其他計劃生育事務支出

70.25

70.25



212



城鄉社區支出





212

01


城鄉社區管理事務





212

01

99

其他城鄉社區管理事務支出

37.44

37.44



213



農林水支出





213

01


農業





213

01

04

事業運行

46.41

46.41



213

01

99

其他農業支出

6.06

6.06



213

07


農村綜合改革





213

07

05

對村民委員會和村黨支部的補助

262.79

262.79



224



災害防治及應急管理支出





224

01


應急管理事務





224

01

06

安全監管

7.59

7.59






合   計

1288.45

1288.45




一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)








公開06表








單位:萬元

政府預算經濟分類

部門預算經濟分類

科目編碼

科 目 名 稱

金額

科目編碼

科 目 名 稱

金額

**

**

下 達 合 計

1288.45

**

**

下 達 合 計

1288.45

501


機關工資福利支出

406.37

301


工資福利支出

406.37


01

 工資獎金津補貼

388.37


01

 基本工資

198.37


02

 津貼補貼

190


03

 獎金



02

 社會保障繳費



08

 機關事業單位基本養老保險繳費



09

 職業年金繳費



10

 城鎮職工基本醫療保險繳費



11

 公務員醫療補助繳費



12

 其他社會保障繳費



03

 住房公積金



13

 住房公積金



99

 其他工資福利支出

18


06

 伙食補助費

18


14

 醫療費



99

 其他工資福利支出


502


機關商品和服務支出

685.84

302


商品和服務支出

685.84


01

 辦公經費

438.68


01

 辦公費

417.65


02

 印刷費



04

 手續費



05

 水費

3.00


06

 電費

5.00


07

 郵電費

2.00


08

 取暖費



09

 物業管理費

7.80


11

 差旅費



01

 辦公經費

5


14

 租賃費



28

 工會經費

5


29

 福利費



39

 其他交通費用



40

 稅金及附加費用



02

 會議費



15

 會議費



03

 培訓費



16

 培訓費



04

 專用材料購置費



18

 專用材料費



24

 被裝購置費



25

 專用燃料費


502

05

 委托業務費

230.16


03

 咨詢費



26

 勞務費

230.16


27

 委托業務費



06

 公務接待費



17

 公務接待費



07

 因公出國(境)費用



12

 因公出國(境)費用



08

 公務用車運行維護費

12


31

 公務用車運行維護費

12


09

 維修(護)費



13

 維修(護)費



99

 其他商品和服務支出



99

 其他商品和服務支出


503


機關資本性支出(一)


310


資本性支出  



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建



02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設



03

 公務用車購置



13

 公務用車購置



05

 土地征遷補償和安置支出



09

 土地補償



10

 安置補助



11

 地上附著物和青苗補償



12

 拆遷補償



06

 設備購置



02

 辦公設備購置



03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新



07

 大型修繕



06

 大型修繕



99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置



99

 其他資本性支出


504


機關資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建


02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設


03

 公務用車購置



13

 公務用車購置


04

 設備購置



02

 辦公設備購置







03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新


05

 大型修繕



06

 大型修繕


99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置






99

 其他基本建設支出


505


對事業單位經常性補助







01

 工資福利支出


301


工資福利支出










02

 商品和服務支出


302


商品和服務支出










99

 其他對事業單位補助






506


對事業單位資本性補助







01

 資本性支出(一)


310


資本性支出










02

 資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)









507


對企業補助


312


對企業補助



01

 費用補貼



04

 費用補貼



02

 利息補貼



05

 利息補貼



99

 其他對企業補助



99

 其他對企業補助


508


對企業資本性支出







01

 對企業資本性支出(一)


312

01

 資本金注入


03

 政府投資基金股權投資



02

 對企業資本性支出(二)


311


對企業補助(基本建設)


509


對個人和家庭的補助

196.24

303


對個人和家庭的補助

196.24


01

 社會福利和救助



04

 撫恤金



05

 生活補助



06

 救濟金



07

 醫療費補助



09

 獎勵金



02

 助學金



08

 助學金



03

 個人農業生產補貼



10

 個人農業生產補貼



05

 離退休費



01

 離休費



02

 退休費



03

 退職(役)費



99

 其他對個人和家庭的補助

196.24


99

 其他對個人和家庭的補助

196.24  

510


對社會保障基金補助


313


對社會保障基金補助



02

 對社會保險基金補助



02

 對社會保險基金補助



03

 補充全國社會保障基金



03

 補充全國社會保障基金


511


債務利息及費用支出


307


債務利息及費用支出



01

 國內債務付息



01

 國內債務付息



02

 國外債務付息



02

 國外債務付息



03

 國內債務發行費用



03

 國內債務發行費用



04

 國外債務發行費用



04

 國外債務發行費用


512


債務還本支出







01

 國內債務還本







02

 國外債務還本







一般公共預算“三公”經費支出表






公開07表






單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

38.64

12

68.94%

嚴格執行中央八項規定及省市十項規定,嚴格控制三公經費

0.09%


一、 因公出國(境)費







二、公務接待費

9.2

0

100%

嚴格執行中央八項規定及省市十項規定,嚴格控制三公經費

0.09%


三、公務車購置及運行維護費

29.44

12

59.24%

嚴格執行中央八項規定及省市十項規定,嚴格控制三公經費

0.09%


1、公務車運行維護費

29.44

12

59.24%

嚴格執行中央八項規定及省市十項規定,嚴格控制三公經費

0.09%


2、公務車購置費







說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
         公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
      6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2019年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。
      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。


政府性基金預算支出表





公開08表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出  

項目支出



3

4

5





































合計





文騰2019年織金縣部門預算公開表.xls



第三部分2019年部門預算情況說明


1.關于部門收支預算情況總體說明:

2019年我單位一般公共預算收入1288.45萬元;支出數為1288.45萬元,其中:一般公共服務支出833.77萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.49萬;社會保障和就業支出7.65萬元;農林水支出315.26萬元;城鄉社區支出37.44萬元;衛生健康支出70.25萬元;災害防治及應急管理支出7.59萬元。

2.關于部門收入預算情況說明:

2019年我單位總預算收入為1288.45萬元,一般公共預算撥款收入為1288.45萬元,其中:人大事務10.3萬元;政府辦公廳(室)及相關機構事務支出118.74萬元;其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出628萬元;黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出76.73萬元;群眾文化16.49萬元;其他人力資源和社會保障事務支出7.65萬元;其他計劃生育事務支出70.25萬元;農業46.41萬元;其他農業支出6.06萬元;對村民委員會和村黨支部的補助262.79萬元;安全監管7.59萬元;無政府性基金撥款收入

3.關于部門支出預算情況說明:

2019年我單位總預算支出我1288.45萬元,其中:人大事務10.3萬元;政府辦公廳(室)及相關機構事務支出118.74萬元;其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出628萬元;黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出76.73萬元;群眾文化16.49萬元;其他人力資源和社會保障事務支出7.65萬元;其他計劃生育事務支出70.25萬元;農業46.41萬元;其他農業支出6.06萬元;對村民委員會和村黨支部的補助262.79萬元;安全監管7.59萬元;

4.關于部門財政撥款收支預算情況總體說明:

2019年我單位一般公共預算收入1288.45萬元;支出數為1288.45萬元,其中,一般公共服務支出833.77萬元;文化體育與傳媒支出16.49萬;社會保障和就業支出7.65萬元;農林水支出315.26萬元;城鄉社區支出37.44萬元;衛生健康支出70.25萬元;災害防治及應急管理支出7.59萬元。

5.關于部門一般公共預算支出情況說明:

2019年我單位一般公共預算支出數為1288.45萬元,2018年決算數為1098.66萬元,比2018年決算數增加189.79萬元,上升17.27%;其中:人大事務預算數為10.3萬元,決算數為9.93萬元,比決算增加0.37萬元,上升3.59%;政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數為746.74萬元,決算數為615.17萬元,比決算增加131.57萬元,上升21.39%;黨委辦公廳(室)及相關機構事務預算數為76.73萬元,決算數為82.75萬元,比決算減少6.02萬元,下降7.27%;群眾文化預算數為16.49萬元,決算數為15.79萬元,比決算數增加0.7萬元,上升4.43%;其他人力資源和社會保障管理事務支出預算數為7.65萬元,決算數為7.28萬元,比決算數增加0.37萬元,上升5.08%;其他計劃生育事務支出預算數為70.25萬元,決算數為70.12萬元,比決算增加0.13萬元,上升0.02%;其他城鄉社區管理事務支出預算數為37.44萬元,決算數為35.62萬元,比決算數增加1.82萬元,上升5.11%;事業運行預算數46.41萬元;決算數7.93萬元,比決算增加38.48萬元,降低485.25%;其他農業支出預算數為6.06萬元,決算數1.31萬元,比決算增加4.75萬元,上升362.59%;對村民委員會和村黨支部的補助預算數為262.79萬元,決算數為229.11萬元,比決算數增加33.68萬元,下降14.7%;其他安全生產監管支出預算數為7.59萬元,決算數為7.25萬元,比決算數增加0.34萬元,上升4.69%。

6.關于部門一般公共預算基本支出情況說明:

2019年我單位一般公共預算基本支出總數為1288.45萬元,人員經費406.37萬元,其中:基本工資198.37萬元,津貼補貼190萬元,伙食補助費18萬元;其他對個人和家庭的補助196.24萬元;公用經費685.84萬元,其中:辦公費417.65萬元,水費3萬元,電費5萬元,郵電費2萬元,物業管理費7.8萬元;工會經費5萬元;勞務費230.16萬元;公務公車運行維護費12萬元;公車改革補貼3.23萬元。

7.關于部門一般公共預算“三公”經費支出情況說明和“三公”經費增減變化及原因分析:

2019年我單位“三公”經費預算數為12萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12萬元,公務接待費0萬元;與2018年預算相比公務用車運行費減少26.64萬元,降低68.94%,主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支;公務接待費減9.2萬元,下降100%。與2018年決算對比公務用車運行費減少23.3萬元,降低66%;主要原因是:嚴格執行中央八項規定及省市十項規定,嚴格控制三公經費;公務接待費0萬元,無增減,我單位無公務接待費經費支出。

8.關于部門政府性基金收支預算情況總體說明:

2019年我單位無政府性基金預算收入與支出


第四部分:其他重要事項說明


一、機關運行經費說明

2019年我單位機關運行經費685.84萬元,其中:辦公費417.65萬元,水費3萬元,電費5萬元,郵電費2萬元,物業管理費7.8萬元;工會經費5萬元;勞務費230.16萬元;公務公車運行維護費12萬元;公車改革補貼3.23萬元。

二、國有資產占用情況說明

2019年我單位國有資產237.91萬元,固定資產237.91

萬元,其中,土地、房屋及構筑物99.83萬元;通用設備117.67萬元;專用設備3.15萬元;家具、用具17.26萬元

三、政府采購情況

2019年我單位無政府采購情況

四、部門預算績效說明

2019年我單位未開展預算績效情況

五、項目支出安排說明

2019年我單位無項目支出安排

六、國有資產經營預算情況

2019年我單位無國有資產經營預算

七、部分專有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(六)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(七)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(八)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(九)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指反映文化行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指反映用于人力資源和社會保障方面的基本支出。

(十一)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指反映用于人力資源和社會保障方面的基本支出。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十三)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕現金(項):指反映對退耕還林的現金補助。

(十四)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕還林糧食費用補貼(項):指反映對退耕還林糧食費用的補助。

(十五)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十六)農林水支出(類)農業( 款)事業運行(項):指農業部門(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十七)農林水支出(類)農業(款)其他農林水支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他農業項目支出。

(十八)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構支出(項):指林業部門(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十九)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他水利項目支出。

(二十)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)對村民委員會和村黨支部的補助的支出。

(二十一)資源探勘信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。


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